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山西省朔州市人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-11 11:38:00  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況 

一、本部門職責 

 朔州市人民檢察院作為法律監督機關,在市委和上級檢察機關的領導下依法獨立行使檢察權,對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要工作職責是:  

(一)依法向市人民代表大會及其常務委員會提出議案。  

(二)領導縣(區)檢察院的工作。確定全是檢察工作方針,部署全市檢察工作任務。  

(三)對全市重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴、出庭支持公訴。對偵查和審判工作進行監督。  

(四)依法對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。  

(五)依法對全市有影響的民事、行政訴訟案件實行法律監督、對縣(區)檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。  

(六)對全市兩級審判機關已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向市中級人民法院或提請省人民檢察院向省高級人民法院提起抗訴。  

(七)開展檢察理論研究,指導全市檢察機關的理論研究工作。領導全市檢察系統司法警察工作。  

(八)負責其他應當由市檢察院承辦的事項。  

二、機構設置情況 

我院內設機構包括:辦公室、司法警察支隊、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、法律政策研究室、案件管理辦公室、檢務督察局、計財裝備技術、部政治部、離退休人員工作科、駐朔州市看守所檢察室、駐朔州市開發區檢察室、駐朔州市下寨監察室   

第二部分  2018年度部門決算報表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

九、部門決算公開相關信息統計表 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2018年度收2980.32萬元支出2866.58元。與2017年相比,收入減少63.23萬元、支減少507.56萬元,下降15.04%。主要原因人員減少,人員經費減少 

二、收入決算情況說明 

本年收入合計2980.32萬元,其中:財政撥款收入2796.87萬元,占比93.85%,其他收入183.45萬元,占比6.15%,其他收入全部為市級財政撥款 

三、支出決算情況說明 

本年支出合計2866.58萬元,其中:基本支出1939.03萬元,占比67.64%;項目支出927.55萬元,占比32.36%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財政撥款2796.87萬元支出2733.78元。與2017年相比,財政撥款收收入減少246.68萬元下降8.82%主要原因是經費上劃省財政,2017年度相比不包含市級財政撥款減少640.36萬元,下降18.99%。主要原因2018年司法體制改革,經費上劃省財政,與2017年度相比不包含市級財政撥款 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)財政撥款支出決算總體情況 

2018年度財政撥款支出2733.78萬元,占本年支出合計的95.37%。與2017年相比,財政撥款支出減少640.36萬元,下降18.99%。主要原因是人員減少,基本支出減少,2017年度相比不包含市級財政撥款。其中,人員經費1574.64萬元,占比57.60%,日常公用經費1159.14萬元,占比42.40%。 

(二)財政撥款支出決算具體情況 

2018年公共安全支出2733.78萬元,完成預算的117.48%,用于單位人員工資,日常辦公、辦案經費,設備購置支出。較2017年決算減少640.36萬元,下降18.99%,主要原因是人員減少,基本支出減少 

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為47.91萬元,完成預算的48.89%,比上年減少11.26萬元,下降19.02%,原因是:公務用車采用統一管理、集中派車措施,減少了公務用車支出具體情況如下: 

因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少8.88萬元,下降100% 

公務用車購置及運行費支出決算41.85萬元,占比87.35%,與上年相比減少7.78變化,下降15.68%減少原因為公務用車采用統一管理、集中派車措施,減少了公務用車支出2018年度無公務用車購置,保有公務用車16輛。 

公務接待費支出決算6.06萬元,占比12.65%,比上年增加5.4萬元,原因是2018年度接待批次人數增加,公務接待批次75次,接待人數657人次 

七、其他重要事項情況說明 

(一)機關運行經費支出情況說明 

2018年本部門機關運行經費支出340萬元,比2017年減少657.09萬元。主要原因是:部分支出列入項目支出,不再列入基本支出,未從基本支出列支設備購置費。 

(二)政府采購情況說明 

2018年度,政府采購支出總額214.02萬元,其中:政府采購貨物支出172.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出41.85萬元。 

(三)國有資產占用情況說明 

截至2018年12月31日,本部門共有車輛16其中,執法執勤用車16輛、單價50萬元(含)以上的通用設備4套,單價100萬元(含)以上專用設備0套。 

(四)預算績效情況說明 

2018年度我院實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。 

(五)其他需要說明的事項 

(一)政府購買服務指導性目錄 

 

 

(二)我院無政府性基金預算收入及支出項目 

第四部分  名詞解釋 

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。 

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預 

算資金。 

二、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收 

入。主要指非同級財政撥款。 

三、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到 

本年按有關規定繼續使用的資金。 

四、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 

務而發生的人員支出和公用支出。 

、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

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